Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2023024 Náklady na nákup materiálu 30,00 s DPH 08.12.2023 Computer ABC, s.r.o. PaedDr. Svetlíková Klaudia riaditeľka školy 30.01.2024
Objednávka 2023023 Nákup výpočtovej techniky 2 000,00 s DPH 08.12.2023 Computer ABC, s.r.o. PaedDr. Svetlíková Klaudia riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra 2023239 Čerpanie zo SF 100,00 s DPH 2023017 08.12.2023 Cukráreň BONITA, Agneša Szakácsová 29.01.2024
Objednávka 2023021 Opravy a údržba budovy 160,00 s DPH 08.12.2023 DAMI-TZB PaedDr. Svetlíková Klaudia riaditeľka školy 30.01.2024
Objednávka 2023020 Náklady na nákup materiálu 35,00 s DPH 08.12.2023 TOPTEX, Ing. Girgošková PaedDr. Svetlíková Klaudia riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra 2023238 Nájomné za budovu školy 1 658,09 s DPH 1/2022 08.12.2023 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky 29.01.2024
Faktúra 2023229 Náklady na el.energiu, plyn 1 717,00 s DPH 9104907643 08.12.2023 SPP, a. s. 29.01.2024
Faktúra 2023228 Náklady na el.energiu, plyn 6 630,00 s DPH 6300141284 08.12.2023 SPP, a. s. 29.01.2024
Faktúra 2023224 Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu 72,00 s DPH 2022001 282/09/2020 08.12.2023 iDOHLAD, s.r.o. 29.01.2024
Faktúra 2023250 Opravy a údržba budovy 284,10 s DPH 2023028 08.12.2023 Metal Elektro, s.r.o. 29.01.2024
Objednávka 2023030 Opravy a údržba budovy 5 785,00 s DPH 08.12.2023 Norbert Varga, Dokončenie stav.prác PaedDr. Svetlíková Klaudia riaditeľka školy 30.01.2024
Objednávka 2023017 Čerpanie zo SF 100,00 s DPH 06.12.2023 Cukráreň BONITA, Agneša Szakácsová PaedDr. Svetlíková Klaudia riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra 2023237 Odborná literatúra, literatúra 35,00 s DPH 06.12.2023 RAABE,s.r.o.,odborne nakl 29.01.2024
Faktúra 2023234 Náklady na spotrebu vody 307,78 s DPH 7/1000146754 06.12.2023 Zap.vod.spol.,a.s. Nitra 29.01.2024
Objednávka 2023018 Náklady na nákup materiálu 81,00 s DPH 06.12.2023 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. PaedDr. Svetlíková Klaudia riaditeľka školy 30.01.2024
Objednávka 2023019 Náklady na nákup materiálu 209,00 s DPH 06.12.2023 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. PaedDr. Svetlíková Klaudia riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra 2023226 Náklady na el.energiu, plyn 472,24 s DPH 6430002345 05.12.2023 Zapadosloven.energ.,a.s. 29.01.2024
Faktúra 2023227 Náklady na el.energiu, plyn 202,43 s DPH 6430006253 05.12.2023 Zapadosloven.energ.,a.s. 29.01.2024
Objednávka 2023016 Čerpanie zo SF 435,00 s DPH 05.12.2023 Mgr. Natália Eliášová, R.E.N. Group PaedDr. Svetlíková Klaudia riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra 2023225 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO/2018A17125-1 05.12.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 29.01.2024
zobrazené záznamy: 601-620/1785