Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2020018 Školenia, semináre, konferencie 70,00 s DPH Kantorka, n.o. 02.10.2020
Faktúra 2023176 Náklady na spotrebu vody 10,67 s DPH 7/1000150080 09.10.2023 Zap.vod.spol.,a.s. Nitra 01.12.2023
Faktúra 2023192 Odborná literatúra, literatúra 204,00 s DPH 12.10.2023 Poradca podnikatela s.r.o 01.12.2023
Faktúra 2023191 Náklady za telekomunikačné služby 2,00 s DPH EX346145 10.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 01.12.2023
Faktúra 2023189 Nákup UP pre žiakov v HN 132,80 s DPH 09.10.2023 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. 01.12.2023
Faktúra 2023188 Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom 306,15 s DPH 01/04/2021 09.10.2023 Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 01.12.2023
Faktúra 2023180 Náklady za nájomné pre ZŠ 92,68 s DPH NNP 3/2021 - KP 09.10.2023 Fakultna nemocnica s poli 01.12.2023
Faktúra 2023179 Nájomné za budovu školy 1 658,09 s DPH 1/2022 09.10.2023 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky 01.12.2023
Faktúra 2023178 Náklady za telekomunikačné služby 159,49 s DPH 22/01/2016 09.10.2023 Slovak Telecom, a.s. 01.12.2023
Faktúra 2023175 Náklady na spotrebu vody 324,26 s DPH 7/1000146754 09.10.2023 Zap.vod.spol.,a.s. Nitra 01.12.2023
Faktúra 2023196 Dobropis 35,16 s DPH 6430006253 30.10.2023 Zapadosloven.energ.,a.s. 01.12.2023
Faktúra 2023172 Náklady na el.energiu, plyn 104,34 s DPH 6430006253 09.10.2023 Zapadosloven.energ.,a.s. 01.12.2023
Faktúra 2023171 Náklady na el.energiu, plyn 316,61 s DPH 6430002345 09.10.2023 Zapadosloven.energ.,a.s. 01.12.2023
Faktúra 2023184 Školské učebnice a pracovné listy 43,20 s DPH 06.10.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 01.12.2023
Faktúra 2023177 Náklady za telekomunikačné služby 101,50 s DPH 22/01/2016 06.10.2023 Slovak Telecom, a.s. 01.12.2023
Faktúra 2023174 Náklady na el.energiu, plyn 1 717,00 s DPH 9104907643 06.10.2023 SPP, a. s. 01.12.2023
Faktúra 2023173 Náklady na el.energiu, plyn 3 411,00 s DPH 6300141284 06.10.2023 SPP, a. s. 01.12.2023
Faktúra 2023186 Školské učebnice a pracovné listy 734,40 s DPH 02.10.2023 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 01.12.2023
Faktúra 2023195 Školské učebnice a pracovné listy 83,60 s DPH 18.10.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 01.12.2023
Faktúra 2023197 Dobropis 17,83 s DPH 6430006253 30.10.2023 Zapadosloven.energ.,a.s. 01.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1503