Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024240 Náklady na prepravu 196,00 s DPH 01/04/2021 20.12.2024 Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 20.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2024244 Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom 257,40 s DPH 01/04/2021 20.12.2024 Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 20.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2024243 Učebné a kompenzačné pomôcky 117,50 s DPH 2024048 19.12.2024 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. 20.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2024242 Učebné a kompenzačné pomôcky 105,00 s DPH 2024049 19.12.2024 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. 20.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2024239 Školenia, semináre, konferencie 144,00 s DPH 2024050 16.12.2024 Revízie Hamran, s.r.o. 20.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2024232 Náklady za telekomunikačné služby 2,00 s DPH EX346145 11.12.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 20.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2024237 Náklady na nákup materiálu 165,68 s DPH 2024047 10.12.2024 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. 20.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2024233 Nájomné za budovu školy 1 658,09 s DPH 1/2022 10.12.2024 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Zámky 23.12.2024 23.01.2025
Objednávka 2024051 Učebné a kompenzačné pomôcky 79,60 s DPH 09.12.2024 TOPTEX, Ing. Girgošková PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. 23.01.2025
Faktúra 2024231 Náklady za telekomunikačné služby 146,50 s DPH 22/01/2016 09.12.2024 Slovak Telecom, a.s. 20.12.2024 23.01.2025
Objednávka 2024048 Učebné a kompenzačné pomôcky 117,50 s DPH 09.12.2024 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. 23.01.2025
Objednávka 2024049 Učebné a kompenzačné pomôcky 105,00 s DPH 09.12.2024 BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. 23.01.2025
Objednávka 2024050 Školenia, semináre, konferencie 144,00 s DPH 09.12.2024 Revízie Hamran, s.r.o. PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. 23.01.2025
Faktúra 2024221 Náklady na zabezpečenie úloh PO a BOZP 300,00 s DPH 64/2022 09.12.2024 IK PYRO s. r. o. 20.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2024217 Čerpanie zo SF 123,05 s DPH 2024043 07.12.2024 Cukráreň BONITA, Agneša Szakácsová 11.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2024236 Náklady na nákup materiálu 98,40 s DPH 2024046 06.12.2024 Computer ABC, s.r.o. 20.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2024235 Čerpanie zo SF 513,00 s DPH 2024044 06.12.2024 Mgr. Natália Eliášová, R.E.N. Group 11.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2024241 Odborná literatúra, literatúra 2,25 s DPH 06.12.2024 Slov.posta a.s.,Str.pred. 20.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2024226 Náklady na el.energiu, plyn 520,07 s DPH 6430002345 05.12.2024 Zapadosloven.energ.,a.s. 18.12.2024 23.01.2025
Faktúra 2024219 Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom 298,35 s DPH 01/04/2021 05.12.2024 Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 11.12.2024 23.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1503