Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024028 Revízie zariadeni 165,00 s DPH 2024004 07.02.2024 Kominárstvo NZ s.r.o. 12.02.2024 21.02.2024
Faktúra 2024026 Náklady na el.energiu, plyn 2 324,00 s DPH 6300141284 07.02.2024 SPP, a. s. 12.02.2024 21.02.2024
Faktúra 2024022 Náklady na spotrebu vody 13,72 s DPH 7/1000150080 07.02.2024 Zap.vod.spol.,a.s. Nitra 12.02.2024 21.02.2024
Faktúra 2024021 Náklady na spotrebu vody 354,37 s DPH 7/1000146754 07.02.2024 Zap.vod.spol.,a.s. Nitra 12.02.2024 21.02.2024
Faktúra 2024020 Náklady na el.energiu, plyn 250,12 s DPH 6430006253 07.02.2024 Zapadosloven.energ.,a.s. 12.02.2024 21.02.2024
Faktúra 2024019 Náklady na el.energiu, plyn 429,10 s DPH 6430002345 07.02.2024 Zapadosloven.energ.,a.s. 12.02.2024 21.02.2024
Faktúra 2024027 Náklady na el.energiu, plyn 1 280,00 s DPH 07.02.2024 SPP, a. s. 12.02.2024 21.02.2024
Faktúra 2024016 Servisné práce pre PC programy - inštalácia programov WinPam a WinIbeu 72,00 s DPH 2022001 282/09/2020 05.02.2024 iDOHLAD, s.r.o. 09.02.2024 21.02.2024
Faktúra 2024017 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO/2018A17125-1 05.02.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 09.02.2024 21.02.2024
Faktúra 2024018 Revízie zariadeni 80,00 s DPH 2024003 05.02.2024 Kominárstvo NZ s.r.o. 12.02.2024 21.02.2024
Faktúra 2024029 Obedy pre žiakov na podporu stravovacím návykom 300,30 s DPH 01/04/2021 05.02.2024 Boris Varga-Súkromná školská jedáleň, Jasová 1 12.02.2024 21.02.2024
Faktúra 2024030 Náklady za telekomunikačné služby 108,59 s DPH 22/01/2016 05.02.2024 Slovak Telecom, a.s. 12.02.2024 21.02.2024
Objednávka 2024004 Revízie zariadeni 165,00 s DPH 01.02.2024 Kominárstvo NZ s.r.o. PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. 21.02.2024
Faktúra 2024023 Servisné práce pre PC programy -v WinPam a WinIbeu 216,00 s DPH 2022001 R_32/2013 01.02.2024 IVES Org.pre inf.VS 09.02.2024 21.02.2024
Faktúra 2024025 Náklady na el.energiu, plyn 1 773,00 s DPH 31.01.2024 SPP, a. s. 09.02.2024 21.02.2024
Faktúra 2024024 Náklady na el.energiu, plyn 6 580,00 s DPH 6300141284 31.01.2024 SPP, a. s. 12.02.2024 21.02.2024
Objednávka 2024003 Revízie zariadeni 80,00 s DPH 25.01.2024 Kominárstvo NZ s.r.o. PaedDr. Svetlíková Klaudia PaedDr. 21.02.2024
Faktúra 2024015 Školenia, semináre, konferencie 39,99 s DPH 2024002 19.01.2024 NO VESNA 22.01.2024 21.02.2024
Faktúra 2024014 Náklady na el.energiu, plyn 2 194,11 s DPH 9104907643 19.01.2024 SPP, a. s. 22.01.2024 21.02.2024
Faktúra 2024013 Náklady na el.energiu, plyn 3 716,55 s DPH 6300141284 19.01.2024 SPP, a. s. 22.01.2024 21.02.2024
zobrazené záznamy: 261-280/1503